SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Cierre Tributario y Cierre Contable 2020

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SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Cierre Tributario y Cierre Contable 2020

PRIMERA FECHA

Martes 29 de diciembre de 2020

Horario: 06:00:00 PM a 09:00:00 PM

Hora Acreditación: 05:45:00 PM

Expositor: Mario Alva Matteucci

TEMARIO

PARTE I

  1. CUESTIONES GENERALES PARA EL CIERRE TRIBUTARIO 2020
  • El devengo y el ingreso tributario
  • Ingresos gravados y no gravados: el caso de los dividendos y los reembolsos
  • Sustento del costo computable: limitaciones a su deducción, el caso de los no habidos
  • Criterios generales para la deducción de gastos: Causalidad, Fehaciencia, Sustento .0documentario, Bancarización y Devengo
  • Jurisprudencia e informes SUNAT
  • Casos prácticos
  1. GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
  • Gastos no sujetos a límite
  • Gastos sujetos a límite
  • Gastos condicionados
  • Gastos prohibidos
  • Jurisprudencia e informes SUNAT
  • Casos prácticos
  1. GASTOS DERIVADOS DEL COVID 19 
  • Pruebas y gastos médicos en favor de trabajadores
  • Material y equipo de protección al personal: limpieza, uniformes y otros
  • Modificaciones en contratos y penalidades interpuestas

SEGUNDA FECHA

Miércoles 30 de diciembre de 2020

Horario: 06:00:00 PM a 09:00:00 PM

Hora Acreditación: 05:45:00 PM

Expositor: Alejandro Ferrer Quea

PARTE II

  1. Análisis de los principales ajustes en el cierre del 2020
  • Cambios en las políticas contables (NIC  8)
  • Cambios en las estimaciones contables (NIC 8)
  • Errores de años anteriores detectados en el ejercicio corriente (NIC)
  • Hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre y  la  fecha de aprobación de los Estados Financieros NIC 10)
  • Provisiones y contingencias en el ejercicio corriente (NIC 37)
  • Casos prácticos
  1. Reconocimiento del Impuesto a la Renta Diferido – NIC 12 en el cierre del 2020
  • Identificación de diferencias permanentes
  • Identificación de diferencias temporarias
  • Impuesto a la renta diferido activo y diferido pasivo
  • Reconocimiento de participación de trabajadores e impuesto a la renta
  • Casos prácticos
  1. Reconocimiento y aplicación de las Nuevas NIIF al cierre del 2020
  • Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes (NIC 18 y NIIF 15)
  • Arrendamientos (NIC 17 y NIIF 16)
  • Casos prácticos

REQUISITOS

  • Tener buena conexión a internet.
  • Contar con un dispositivo móvil y/o computadora con audio.

Para informes e inscripciones contactarse con la Srta. Mary Jacinto al celular 988664477 o al correo seminarios@institutopacifico.pe

Más detalles sobre el costo del curso ingrese al siguiente enlace web:

https://actualidadempresarial.pe/seminario/9499be45-5f76-4e5e-b912-33e34e12cb8a

 

 

 

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Acerca de JUAN MARIO ALVA MATTEUCCI

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asociado activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario - IPDT. Ha sido Miembro del Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria - SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima (2019 - 2022). Profesor del Curso de Especialización Avanzada en Tributación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del Programa en Gestión Tributaria Empresarial dictado en ESAN. Ha sido Profesor de los cursos "Impuesto a la Renta Empresarial" y "Planeamiento Tributario" del PEE DE DERECHO CORPORATIVO en ESAN. Ha sido Profesor del curso "Impuestos Especiales II - Impuesto a la Renta e IGV" de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. COAUTOR de los siguientes Libros: - "Infracciones y Sanciones del Código Tributario. Tomo I y II". - "Detracciones, Retenciones y Percepciones". - "Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller". - "Libro Homenaje a Luis Hernández Berenguel". - "Libro Homenaje a Francisco Escribano”. - "Libro Homenaje a Víctor Vargas Calderón". - "Libro Homenaje a Julio Fernández Cartagena". - "Guía de Operaciones Societarias y Comerciales". - "Manual de Detracciones, Retenciones y Percepciones". - "Aplicación Práctica del Impuesto a la Renta: Ejercicio 2015 - 2016". - "Delitos tributarios: Análisis de la Ley Penal Tributaria e incremento patrimonial no justificado". - "Manual de Infracciones y Sanciones Tributarias". - "Pérdidas Tributarias: Aspectos Tributarios y Contables". - "Fiscalización Electrónica y Desbalance Patrimonial: El uso de las cuentas bancarias empresariales para gastos personales". AUTOR de los siguientes libros: - "Análisis para la aplicación del Crédito Fiscal". - "Análisis práctico del Impuesto General a las Ventas". - "Tratamiento tributario de las empresas constructoras e inmobiliarias". - "Evasión Tributaria". - "Incremento Patrimonial No Justificado de Personas Naturales" Autor de artículos para revistas universitarias y profesionales sobre diversos temas tributarios.

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