CURSO TALLER

REFORMA TRIBUTARIA 2018-2019

FECHA:
Martes 16 y jueves 18 de octubre del 2018

HORARIO:
07:00 p.m. – 09:30 p.m.

LUGAR:
Calle Ricardo Angulo Nº 269 – San Isidro

PRESENCIAL, TRANSMISIÓN ONLINE EN VIVO     – CLASES GRABADAS

PRESENTACIÓN:

El Instituto de Capacitación Jurídica – ICJ es una Institución Educativa que tiene entre sus fines brindar una sólida y personalizada capacitación de alto nivel académico para lograr un aprendizaje significativo y eficiente de todos los participantes.

En esta oportunidad presentamos el CURSO TALLER EN REFORMA TRIBUTARIA 2018-2019

Fecha: Martes 16 y jueves 18 de octubre del 2018
Horario:  7:00 p.m. a 09:30 p.m.

MODALIDAD:

Presencial, transmisión en vivo (streaming) y virtual (clase grabada).

DOCENTE :

Dr. Miguel Carrillo Bautista

Abogado tributarista con más de 15 años de experiencia en tributación y Catedrático de la PUCP. Conferencista y Consultor Tributario. Experto en Derecho Tributario. Asesor empresarial. Maestría en Derecho Tributario por la Universidad San Martin de Porres y Castilla La Mancha Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires Argentina. Conferencista en Tributación de diversas instituciones tales como Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio Peruano-Argentina, Grupo Acrópolis, Grupo Contable, Instituto de Capacitación Jurídica, Perucontable, Grupo Verona, Esden, Egacal, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores de Cusco, Colegio de Contadores de Lima, entre otras. Ex funcionario de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal, Ladersam Consultores, Paredes, Cano & Asociados, Estudio Benites. Docente de Escuela de Pos Grado en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Continental. Autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria.

TEMARIO

  1. –          Concepto de beneficiario final para efectos tributarios  y obligación de informar al fisco.
  2. –          El concepto del devengado y su aplicación en la enajenación de bienes y prestación de servicios en la Ley del Impuesto a la Renta.
  3. –          La Norma Antielusiva Norma XVI y su aplicación en el procedimiento de fiscalización tributaria.
  4. –          Supuestos de responsabilidad solidaria de los representantes legales por aplicación de la Norma XVI- Norma Antiielusiva.
  5. –          Oportunidad de presentación de los medios probatorios en el procedimiento contencioso tributario.
  6. –          El concepto de establecimiento permanente en la Ley del Impuesto a la Renta
  7. –          Nuevos supuestos de enajenación indirecta para efectos del Impuesto a la Renta
  8. –          Infracciones tributarias vinculadas con los comprobantes de pago electrónicos
  9. –          Oportunidad de la retención del Impuesto a la Renta al sujeto no domiciliado
  10. –          Precios de transferencia.  Test del beneficio y documentación sustentatoria para acreditar servicios adquiridos por empresas vinculadas.
  11. –          Cómputo del plazo de prescripción para exigir el cobro de deuda tributaria notificada a partir del 28.09.2018.
  12. –          Deducción de gastos por intereses provenientes de endeudamientos en el ejericicio 2019, 2020 y 2021.
  13. –          Modificación a los supuestos de renta de fuente peruana.
  14. –          Gastos deducibles para generadores de rentas del trabajo a partir del 1.1.2019
  15. –          Tratamiento tributario a las empresas de construcción que ejecuten contratos de obra cuyos resultados comprendan más de un ejercicio gravable.
  16. –          Modificaciones al Régimen de Detracciones del IGV.
  17. –          Oportunidad del uso del crédito fiscal en operaciones sujetas al  régimen de detracciones.
  18. –          Prorrata del crédito fiscal e identificación y registro de las adquisiciones destinadas a operaciones gravadas y no gravadas.
  19. –          Tratamiento y supuestos de impugnación de resoluciones de cumplimiento emitidas por el Tribunal Fiscal.
  20. –          Nuevos plazos para solicitar Informe Oral y presentar alegatos ante el Tribunal Fiscal.
  21. –           Supuestos para emitir órdenes de pago por error material o de cálculo.
  22. –          El secreto bancario y la información financiera a la cual accederá SUNAT.
  23. –          Nuevo tratamiento en el ISC  a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas.

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